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审计 已读 书 在线上
内部审计规范精要与案例分析
审计
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来自: 李三喜
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其操作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和
企业内部会计控制标准化指南
审计
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来自: 于玉林
《企业内部会计控制标准化指南》的编写基于以上标准和依据,集合相关领域的专业领衔人士,以标准化、模型化、程序化、图表化为准绳,以“企业内部会计控制基础”、“企业内部会计控制”、“企业内部会计控制管理体制”
审计委员会制度与财务舞弊监管
审计
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来自: 杨忠莲
《审计委员会制度与财务舞弊监管》采用的是经验与规范相结合的研究方法。经验研究采用的是归纳推理法和案例分析法,规范研究采用的是演绎推理法。我国公司成立审诿员会动机的实证研究采用的是归纳推理法,该项研究建立
会计主管业务操作与技巧
审计
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来自: 财政与税收编写组
《会计主管业务操作与技巧》从会计主管的必备素养说起,注重会计主管业务技能的发挥和提高,系统、详细地介绍了一名优秀的财务主管应当具备的各项专业知识和业务技能,兼顾理论与实际两方面,既有对基础知识和基本概念
政府审计推动民主政治发展的作用研究(理论分析与实证检验2013)/审计优秀博士学位论文文库
审计
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来自: 田秋蓉
田秋蓉编著的《政府审计推动民主政治发展的作用研究:理论分析与实证检验(2013)》试图厘清政府审计与民主政治之间的关系,探索政府审计在民主政治发展进程中发挥的重要作用。具体来讲分为三个部分:一是政府审计
中国审计发展报告:经验探索、制度建构、公告概览和前景展望(2015)
审计
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来自: 南京审计大学
《中国审计发展报告:经验探索、制度建构、公告概览和前景展望(2015)》分为三个模块,模块一是综合报告,这部分聚焦我国政府审计发展中的综合性问题,这些问题不属于某一类审计业务,而具有全局性,对审计机关具
审计合谋的预警与防治机制研究
审计
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来自: 赵国宇
《审计合谋的预警与防治机制研究》,本书内容包括:绪论、审计合谋形成的经济学分析、审计合谋的预警视角与特征变量等内容。
运营审计手册(第2版)
审计
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来自: 安德鲁•钱伯斯 (Andrew Chambers)
本书从业务流程的角度,为运营审计提供新的指南,对内审人员在萨班斯法案合规、采购、营销、销售、分销、研发、信息技术、安全、环境责任等领域如何开展审计工作和检查进行了详细的阐述,有完整的流程和步骤。本书提供
会计和审计中的判断与决策
审计
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来自: 罗伯特·H·阿什顿(Robert H.Ashton)
《会计和审计中的判断与决策》与判断和决策相关的基础研究已在很大程度上影响着商业领域,其中涉及会计和审计这一分支的研究旨在寻求理解支配某些必要职能的认知过程,例如,产品和服务的定价、公司业绩评价、对借贷者
厉行节约反对浪费的实施路径:基于政府治理的行政事业单位内部控制
审计
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来自: 胡为民
《厉行节约反对浪费的实施路径:基于政府治理的行政事业单位内部控制》由胡为民、龙洁著,在充分理解相关法律法规的基础上,融合作者在内部控制与风险管理领域累积的实践经验,结合行政事业单位的业务特点,提出了一套
财务报表审计工作底稿编制指南(第2版)(套装上下册)
审计
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来自: 中国注册会计师协会
《财务报表审计工作底稿编制指南(第2版)(上下册)》内容简介:新审计准则及其应用指南已于2010年11月1曰正式发布,自2012年1月1日起施行。为了指导会计师事务所更新和完善审计工作底稿,全面贯彻落实
审计署重点科研课题研究报告(2013-2014)
审计
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来自: 中国审计学会
本书收录了2013至2014年度审计署重点科研课题研究报告,包括国家审计促进生态文明建设研究、国家审计推动完善国家治理的路径研究、审计机关绩效评价研究、资源环境审计理论研究、新一代信息技术在审计中的应用
政府绩效责任审计及其评价模型
审计
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来自: 刘世林
《政府绩效责任审计及其评价模型》内容简介:审计的本质属性是什么?这个问题一直是审计学界最关心的热门话题,纵观国内外审计学论著和国内审计法规条文发现,审计界较为普遍认同的观点主要有两种:第一种观点是:“审
内审人员易犯的55个错误
审计
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来自: 么秀杰
《内审人员易犯的55个错误》首先对企业内部审计的独立性、内部审计机构的设置、内部审计对象与目标、审计证据获取与处理、审计工作底稿的编制、企业内部审计方法进行了规范。接下来采用“错弊形式+ 查账思路+ 审
一本书搞定上市公司财报
审计
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来自: 姜立东
本书以生动幽默的语言,全面系统的介绍了财务分析的这种方法,把公司案例贯穿其中,为读者奉献了一道色香味俱全的饕餮大餐。全书共分6章。从财务分析与技术分析的比较,到财务报告的具体分析,既有一招一式的推演,也
会计控制最佳实务(第2版)
审计
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来自: 斯蒂文•M.布瑞格
《会计控制最佳实务(第2版)》围绕现金、存货、应付账款、工资薪金、开票、信用管理、收款、固定资产、预算编制以及财务报告等企业主要业务,系统阐述了手工会计系统和计算机化会计系统下会计控制的最佳实务。《会计
公司治理与内外部审计
审计
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来自: 秦荣生
《公司治理与内外部审计》内容简介:现代公司为什么发展目标不明确?为什么公司股东与经理人员利益纠纷经常发生?现代公司为什么既要聘请外部审计机构进行审计,又要在内部设立专门机构从事内部审计?公司的内、外部审
餐饮企业会计实账模拟
审计
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来自: 周俊主
《餐饮企业会计实账模拟》分为概说篇(第1、2章):本篇在向已从事餐饮业或即将涉及该行业的朋友介绍一些餐饮会计学习的理论知识,以为实账学习奠定基础。实账篇(第3、4、5章):本篇以一家餐饮公司2010年4
环境审计与可持续发展:世界审计组织第二十届大会主议题2
审计
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来自: 中国审计署环境审计与可持续发展课题组
《环境审计与可持续发展:世界审计组织第二十届大会主议题2》由中国审计署环境审计与可持续发展课题组编。全书共分为两个部分,主要收集了审计组织第二十届大会第二议题的内容,包括会议研讨论文、主论文以及由各国最
企业内部控制审计工作底稿编制指南
审计
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来自: 中国注册会计师协会
《企业内部控制审计工作底稿编制指南》为了配合内部控制审计制度的实施,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿,中国注册会计师协会组织有关专家编写了《企业内部控制审计工作底稿编制指南》。该指南在《企业内部控
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体裁
审计 (64)
各行业会计 (55)
作者
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 (2)
、 (1)
[美] 格雷戈里•史雷顿 (1)
《怎样行使和保障党员民主权利》编写组 (1)
爱林文化 、尹飞 (1)
author (1)
贝尔·格里尔斯 (Bear Grylls) (1)
布朗等编著;于军主 (1)
曹庭栋 (1)
沈肯尼 (1)
出版商
人民邮电出版社; 第1版 (4)
上海财经大学出版社; 第1版 (2)
中国标准出版社; 第1版 (2)
中国金融出版社; 第1版 (2)
百花洲文艺出版社 (1)
北京大学出版社; 第1版 (1)
北京师范大学出版社; 第1版 (1)
大连出版社; 第1版 (1)
党建读物出版社; 第1版 (1)
电子工业出版社; 第1版 (1)
语言能力
简体中文 (46)
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日语 (1)